索 引 号: | 111423LL00100/2020-03236 | 主题分类: | 财政 |
发文机关: | 吕梁市文联 | 成文日期: | 2020年09月23日 |
标 题: | 吕梁市文联老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:2019年部门决算公开情况说明 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2020年09月23日 | |
山西省吕梁市文学艺术界联合会
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市文联成立于1978年10月,共有工作人员16名。辖作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、摄影家协会、电视艺术家协会和民间文艺家协会等十个专业文艺家协会,在册会员一千余人。我单位认真贯彻党的文艺路线和方针政策,坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的四项基本职能。围绕中心,服务大局,走出了一条适合文联发展和文艺事业前进的新路,得到了市委、市政府和市委宣传部的充分肯定,赢得了广大文艺工作者的一致好评。
二、机构设置情况
1、市文联设3个部室:办公室、组联部、文学院
2、机构人员情况
经吕梁市机构编制委员会批准,核定编制16名,2019年年末实有人数16人。
第二部分2019 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
(表格见附表)
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年预算收入 292.25 万元,其中:一般公共预算资金292.25万元,政府性基金收入 0 万元,其他收入 0 万元。
2019年预算支出 286.24 万元,其中:基本支出 199.31 万元,项目支出 86.93 万元。无政府性基金预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 292.25 万元,其中:财政拨款收入292.25 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0万元,占比 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 286.24 万元,其中:基本支出 199.31 万元,占比 69.63 %;项目支出 86.93 万元,占比30.37 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 292.25 万元、支出总计 286.24万元。与 2018年相比,财政拨款收入总计增加 72.02 万元,增长 32.70 %,主要原因是项目经费的增加及政府采购费用增加;财政拨款支出总计增加 68.35 万元,增长31.37 %,主要原因是项目经费的增加及政府采购费用增加 。
五、财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 286.24万元,占本年支出合计的 100 %。与 2018年相比,财政拨款支出增加 68.35 万元,增长31.37 %,主要原因是:项目经费的增加及政府采购费用增加。其中:人员经费178.13万元,占比 62.23%,日常公用经费 108.11 万元,占比 37.37%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出 286.24万元,主要用于以下方面:人员工资福利支出及工作日常经费支出。一般公共预算支出 212.72万元,占 100%;政府性基金支出 0 万元,占 0 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算收入 292.25 万元,支出 286.24 万元,完成预算的 97.94 %,较 2018 年决算增加 33万元,增长 5 %,主要原因是:项目经费的增加及政府采购费用增加 ; 政府性基金收入 0 万元,支出 0 万元。 。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出 199.31万元,其中:人员经费 178.13万元,主要包括工资福利支出和个人家庭补助支出;公用经费 21.18 万元,主要包括日常办公经费 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元,完成预算的 100 %,。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 3.6万元,占比 100 %,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占比 0 %。因公出国(境)支出决算费 0 万元,年初预算 0 万元。 公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元,年初预算 3.6 万元,未超年初预算。用于公务车辆运维。 公务接待费支出决算 0 万元,年初预算 0 万元,。因公出国(境)团数 0 个,人数 0人;公车保有量 2 辆;国内接待批次 0 个,接待人数 0 人。
八、其他主要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019 年本部门机关运行经费支出 21.18 万元,比 2018 年 减少 15.77 万元,下降 42.68 %,主要原因是:单位进行调整支出。 。
(二)政府采购情况说明
2019 年度,政府采购支出总额 2.73 万元,其中:政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 台。其中,副部(省)级及以上领导用车 台、主要领导用车 台、机要通信用车 台、应急保障用车 台、执勤执法用车 台、特种专业技术用车 台、离退休干部用车 台、其他用车 1 台,其他车主要是日常公务用车 ;单价 50 万元(含)以上的通用设备 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 台(套)。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
吕梁市文联2019年没有涉及预算绩效的项目。
(五)其他需要说明的事项
本单位占编在职人员16人。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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